Уточненка без первичной декларации

NDS Reklama Image
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации.
ООО сдает электронно декларацию по НДС за 4 квартал 2009г. (ошибочно в поле номер корректировки стовит 1). ИФНС ее принимает (хотя корректирующий расчет без первичного не должны были), проводит камеральную проверку (НДС к вычету), встречные проверки, выносит положительное решение о зачете НДС в счет последующих платежей. Однако программа у налоговиков не пропускает это решение, они начинают выяснять почему, и обнаруживают, что неправомерно приняли уточненную декларацию. Я так понимаю, что сейчас уже это как бы не моя проблема, что их программа не проводит это решение. Однако инспектор настаивает, что бы я написала письмо с просьбой признать недействительной тот расчет и сейчас сдать первичную декларацию за 4 кв.2009г. - а это уже штраф 1000 руб. с меня. Что делать? И ругаться с ними не хочу, и штраф платить не хочу и налог вернуть надо.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page